索 引 号: 分 类: 财政专项资金
发布机构: 发文日期: 2019年09月27日
标 题: 2019年二季度预算执行情况分析
有效性: 有效
2019年二季度预算执行情况分析

今年以来,全县财政部门积极贯彻落实中央经济工作会议精神,坚持稳中求进总基调,在统筹进一步做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作的同时保障完成财政部门顺利完成“双过半”的目标任务。

一、财政收支情况

1-6月份,全县财政总收入完成118412万元,较上年同期增收20286万元,增长20.7%;其中税务部门完成94729万元,增长16.5%,财政部门完成23683万元,增长41.1%。税收收入占财政收入比重为80%。公共财政预算收入完成73015万元,增长20.9 %

1-6月份,全县公共财政预算支出完成444268万元,增长22.5%;八项支出完成349408万元,增长25.7%,八项占比为78.6%

二、预算执行特点

(一)财政收入增长较快,顺利实现“双过半”目标任务。

1-6月份,财税部门积极克服各种减收因素,主动作为, 1-6月份财政收入增幅达到6.1%,完成年初预算的57.7%,超序时进度7.7个百分点,顺利实现“时间过半,任务过半”的目标。

1-6月份,全县财政收入完成118412万元,完成年初预算的62.2%,超序时进度12.2个百分点,同比增长20.7%,分别高出去年同期增幅14.6个百分点、高出去年全年增幅17.2个百分点,居全市第1位,分别高于全省、全市平均增幅13.38.8个百分点;税收收入完成94728万元,同比增长16.5%,税收收入占财政总收入比重为80%,居全市第5位,税收占比高出全市平均水平2.6个百分点。

(二)支出进度加快,民生投入保障有力

1-6月份,全县一般公共预算支出444268万元,增长22.5%,分别高出上年全年增幅7.5个百分点、高出本年一季度增幅4.1个百分点,增幅全市第3位。其中用于八项民生领域的支出为349408万元,增长25.7%,高出支出平均增幅7.3个百分点,并且分别高出去年同期0.7个百分点、高出去年全年增幅9.8个百分点、高出本年一季度增幅2.7个百分点,占全县一般公共预算支出比重为78.6%,分别高出上年同期增幅1.9个百分点、高出上年全年增幅3.2个百分点。

三、下一步工作重点及打算

(一)强化财政收入组织管理。

密切关注宏观经济运行变化,认真研判减税降费政策对财政收入的影响,依法依规组织收入,在确保财政收入平稳运行的同时,做实财政收入,提高财政收入质量。

(二)着力支持全县经济高质量发展。

积极落实好各项减税降费政策措施,切实减轻企业负担,大力实施积极财政政策并加力提效,支持实体经济平稳健康发展,增强经济发展内生动力。同时用好上级新旧动能转换专项资金,落实支持新旧动能转换财政政策,集中财力支持新旧动能转换重大工程建设。

(三)全力保障民生支出。

硬化预算约束,调优支出结构,大力压减无效、低效支出项目,将节省下来的资金优先安排用于“三保”支出需要,重点解决好人民群众最关心的就业、教育、医疗、社保等问题,强力补齐民生短板,打好脱贫、污染防治两大攻坚战,让人民群众享受改革开放和经济社会发展成果。

(四)推进财政管理改革创新。

加快财政体制改革进度,积极研究探索县乡财政改革思路,在保障既得利益的前提下,适当增强县级调控能力。推进财政事权和支出责任划分改革,按照成熟一个、出台一个的原则,适时出台民生领域县乡财政事权和支出责任划分方案。全面实施预算绩效管理,推动绩效管理覆盖所有财政资金,对预算执行和绩效目标完成情况开展绩效评价,提高财政资金效益。进一步强化政府债务管理,健全政府债务风险防控体系,提高政府抗风险能力。





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